·主题:涉税帐务处理
您好!我公司是查账计征单位,每月增值税应纳税额不得低于2万元,但我刚进公司不清楚,8月份我们公司营业不好,增值税应纳税额为1.7万元,我就按1.7万元计税交了税款.但9月份国税专管人要求我们补交了应纳税额为0.3万元的增值税款120元,说不需要开发票.请问补交的增值税120元如何做账,这做情况账务如何处理?
提问人:丽 时间:2008-09-3010:51:36.0
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您好!我公司是查账计征单位,每月增值税应纳税额不得低于2万元,但我刚进公司不清楚,8月份我们公司营业不好,增值税应纳税额为1.7万元,我就按1.7万元计税交了税款.但9月份国税专管人要求我们补交了应纳税额为0.3万元的增值税款120元,说不需要开发票.请问补交的增值税120元如何做账,这做情况账务如何处理?
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